Задай въпрос тук
Iliansen Bacho Iliansen Bacho Нова звезда соул оф бос

Документиране на ВОП



Стока от Унгария е доставена през февруари месец в склад на фирма с регистрация в България. Като получател (consignee) е посочена българската фирма със софийски адрес. В края на месец юни, стоката пристига в наш склад, като получаваме фактура от Унгарския доставчик с юнска дата а ЧМР и съпътстващи документи ги изпращата от софииската фирма но с февруарски дати.

В случая реално стоката е доставена в България февруари, а при нас юни. Трябва ли да я включвам в интрастат декларацията, респективно да самоначислявам ДДС?



Отговори

  • Здравейте, не съм сигурна дали точно сте описали ситуацията в крайна сметка не става ясно да не би да имате услуга по транспорта на стоката.
    Щом реално / но трябва да имате доказателство/ стоката пристига при Вас Юни и фактурата ви от Унгарския доставчик е Юни си самоначислявате ДДС с Протокол по чл. 117 . Относно интрастат - данни се подават само при достигнатите обеми и съответно регистрация За 2013 г. праговете за поток „изпращания” и за поток „пристигания” са еднакви и са в размер на 240 000 лева.
    • 12 Jul 2013 12:30
    • Iliansen Bacho (Потребител)
    • Компания: Нова звезда
    • 0
    Благодаря Ви, точно по този начин съм процедирал.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->