Задай въпрос тук
Александър Атанасов Александър Атанасов счетоводител

Внос на услуги



Здравейте. Имам следния казус.

Фирма извършва строителство в България и ползва машини от Турция за тази цел. Машините са предоставени като временен внос. Турската страна издава опростена фактура за услугата.

Възниква ли основание за начисляване на ДДС в двата дневника с протокол?



Отговори

  • Здравейте,

    Вие нямате ВОП. Едно че Турция е извън ЕС, а също така Вие не придобивате машините. Така че нямате самоначисляване на ДДС с протокол за стойността на машините.

    Обаче ако дължите наем за тях, трябва да самоначислявате ДДС за наема.

    Поздрави,
    Пламен Донев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->