Задай въпрос тук
Десислава Хаджиева Десислава Хаджиева начинаещ

ДДС за възстановяване



Здравейте,



Случи ми се следният казус: В месец септември подавам ДДС, но съм сбъркала осчетоводяването на документа, в следствие на което излизам на възстановяване. Сега в месец Октомври си видях грешката и си я коригирам в новата ДДС декларация, но пак излизам на възстановяване за втори път. Когато подавам за месец Ноември декларацията как трябва да приспадам ДДС - то при положение, че Септемврийското е било сгрешено? И примерно мога ли в този случай да приспадам два поредни периода? Ако не какво следва да направя?

Благодаря предварително за съдействието!



Отговори

  • Здравейте,

    при така изложената ситуация до колкото разбирам Вие два поредни месеца сте били на възстановяване и влизате в тримесечната процедура по възстановяване на ДДС съгласно чл. 92 ал.1 ЗДДС. Ако през месец Ноември излизате на внасяне следва да посочите в клетка 70 от Справка - декларация сумата на ддс-то подлежащо на възстановяване от предходните два месеца. Ако след приспадането все още излизате на възстановяване, това Ви се пада триетия месец от прожедурата и НАП ще Ви изпратят искане за представяне на документи и ще Ви го възстановят ефективно. Ако сумата за приспадане е по - малка от дължимото ДДС за м. Ноември, то ще трябва да внесете разликата между двете ефективно като я посочите в кл. 71 от Справка - декларация.

    Поздрави,
    Иван Георгиев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->