Задай въпрос тук
П. Иванова П. Иванова Потребител

процедура по ДДС



Здравейте!

Как следва да бъде документално отразена в справката-декларация следната процедура по ДДС:

м. 02 4 889,50лв. за внасяне /този данък е посочен и в кл.71-данък за внасяне от кл.50, внесен ефективно/

м. 03 4 881,00лв. за възстановяване

м. 04 0,00лв., както за внасяне, така и за възстановяване


Отговори

  • Здравейте !

    Месец 02 не участва в тримесечната процедура, защото декларирате ДДС за внасяне. За вас тримесечната процедура по прихващане на ДДС започва от м.03.2017 г. Това е първия месец. Вторият месец е м.04. След като през м.04. резултата е 0,00 лв., то и в справката декларация се посочва 0,00 лв. и не попълвате никоя друга клетка. Третия месец от процедурата е м.05. Ако тогава имате ДДС за внасяне по-голямо от декларираното ДДС за възстановяване през м.03 (4881 лв.), то тогава имате право да го приспаднете, а горницата трябва да я внесете. Ако през м.05. имате ДДС за внасяне по-малко от декларираното ДДС за възстановяване през м.03 (4881 лв.), то тогава имате право да приспаднете цялата сума. За оставащото ДДС за възстановяване можете да искате сумата да ви бъде възстановена.

    Анелия Петрова
  • Много Ви благодаря за бързия и изчерпателен отговор!
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата